Ouverture d'une période pour écritures de régularisation

Pour comptabiliser des transactions dans une période avec un statut Clôture provisoire, vous pouvez ouvrir la période pour écritures de régularisation. Chaque période est associée à une seule entité comptable et un livre.

  1. Sélectionner Traitement > Clôture période > Période de clôture pour entité.
  2. Sélectionner la ou les périodes à ouvrir pour écritures de régularisation. Vous pouvez utiliser le bouton Rechercher pour rechercher une ou plusieurs périodes spécifiques.
  3. Sélectionner Actions > Ouverte pour rétrocomptabilisation. Le statut des périodes sélectionnées est remplacé par Ecritures de régularisation. Vous pouvez maintenant créer des écritures pour ces périodes.