Création de contrôles système pour les sociétés CG

Les contrôles système peuvent être créés pour chaque sous-système qui comptabilise une écriture dans Comptabilité générale. Chaque code système représente un sous-système qui transfère les transactions vers Comptabilité générale. Pour chaque société comptable et sous-système, vous pouvez remplacer le taux devise et les contrôles de clôture.

  1. Sélectionner Finances > Grand livre > Configuration > Société Grand livre.
  2. Ouvrir un enregistrement société
  3. Dans le volet Contrôle de clôture système société, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Système
    Sélectionner un code système.
  5. Dans la section Table des devises de remplacement, indiquer l'information suivante :
    Table des devises
    Sélectionner une valeur pour remplacer la table des taux qui est affectée au groupe société Finance pour les écritures du système sélectionné.
  6. Dans la section Contrôle de clôture, indiquer les informations suivantes :
    Contrôle
    Si vous cochez cette case, la période sous-système doit être clôturée avant de pouvoir clôturer la période. Cocher cette case uniquement si vous avez sélectionné l'un des codes système suivants : CF, CC, FCT, PO, CS, GA, LC, GF et LM.

    Les codes système CA, CG, PS et RJ doivent être définis dans l'enregistrement Entité comptable.

    Date de début valide
    Sélectionner une date de début pour la plage de dates de transactions.
    Date de fin valide
    Sélectionner une date de fin pour la plage de dates des transactions
    Ouvrir période
    Indiquer le nombre de périodes ouvertes à inclure pour les transactions.
  7. Cliquer sur Enregistrer.