Clôture de période d'immobilisation

Avant de clôturer une période d'immobilisation, vous devez valider toutes les immobilisations et exécuter Liste et calcul d'amortissement d'immobilisation.
  1. Sélectionner Traitement de la clôture > Période de clôture.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Valider
    Sélectionner Non avec rapport d'erreurs pour exécuter ce processus en mode rapport uniquement. Un rapport d'erreur est généré, mais les enregistrements ne sont pas mis à jour.

    Sélectionner Oui sans rapport d'erreurs pour exécuter la clôture de la période.

    Sélectionner Oui avec rapport d'erreurs pour exécuter la clôture de la période et générer un rapport d'erreur. Cette sélection affecte la performance du processus de clôture de la période d'immobilisation. Vous devez donc prendre en compte vos éventuelles contraintes de temps et le nombre d'immobilisations à traiter. La clôture de la période avec cette option est définitive et non réversible.

    Registre ou groupe de registres
    Sélectionner un registre ou un groupe de registres Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
    Société ou groupe société
    Sélectionner une société ou un groupe sociétés. Il n'est pas possible de sélectionner les deux.
    Totaux
    Sélectionner le type de totalisation parmi les options suivantes : Récapituler par compte, Récapituler par immobilisation, Détail par compte ou Détail par immobilisation.
  3. Dans la section Distribution de rapports, indiquer les informations suivantes :
    Rapport de clôture de la période d'immobilisation/type d'exportation rapport
    Générer le rapport de clôture de la période d'immobilisation et sélectionner le type d'exportation de rapport.
    Rapport d'erreurs de clôture de la période d'immobilisation/type d'exportation rapport
    Générer le rapport d'erreurs de clôture de période d'immobilisation et sélectionner le type d'exportation de rapport.
    Rapport de non comptabilisation de la clôture des périodes d'immobilisation/type d'exportation rapport
    Générer le rapport de non comptabilisation de clôture de la période d'immobilisation et sélectionner le type d'exportation de rapport.
  4. Cliquer sur OK.