Clôture d'une année base de rapport

Vérifier que toutes les périodes de l'année ont le statut Clôture provisoire. Vous ne pouvez pas clôturer un exercice si des périodes ont un statut Ouverte ou Ouverte pour écritures de régularisation.

  1. Sélectionner Base de rapport.
  2. Sélectionner la base de rapport à clôturer. Le statut des années base de rapport s'affiche dans le volet Clôture exercice base.
  3. Dans le volet Clôture exercice base, sélectionner l'année à clôturer.
  4. Pour clôturer une année ouverte, cliquer sur Ouvrir ou sélectionner Actions > Clôture exercice.
    Vous pouvez clôturer une année en cochant la case Totaux modifiés uniquement pour traiter uniquement les éléments qui ont changé depuis la dernière clôture.

    Le statut est remplacé par Clôture.

    Remarque

    Les soldes de clôture sont affectés si une valeur Compte de clôture est spécifiée pour un compte de comptabilisation dans le plan comptable défini pour la base de rapport. Le solde de clôture de ce compte sera clôturé dans ce compte. Reportez-vous au Guide de configuration et d'administration Finances pour plus d'informations sur la modification des comptes de comptabilisation au sein d'un plan.