Utiliser cette procédure pour comptabiliser des écritures à régularisation automatique en Grand livre pour les estimations ouvertes et entrantes provisionnées à la date de cycle sélectionnée.
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Sélectionner .
Remarque Vous devez exécuter Clôture période franchise avant de pouvoir comptabiliser en Grand livre les factures, acomptes et provisions de la période suivante.
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Indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner un code société.
- Date limite comptabilisation
- Sélectionner la date de cycle applicable.
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Dans la section Distribution des rapports, sélectionner Rapport de provision à la clôture, puis Type d'exportation rapport.
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Cliquer sur OK pour exécuter l'opération immédiatement ou sur Planifier pour l'exécuter ultérieurement.
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Exécuter Clôture période franchise pour mettre à jour les fichiers de Grand livre pour la période.