Clôture périodique

Utiliser cette procédure pour comptabiliser des écritures à régularisation automatique en Grand livre pour les estimations ouvertes et entrantes provisionnées à la date de cycle sélectionnée.
  1. Sélectionner Créer processus de facturation des franchises > Clôture provisions.
    Remarque

    Vous devez exécuter Clôture période franchise avant de pouvoir comptabiliser en Grand livre les factures, acomptes et provisions de la période suivante.

  2. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner un code société.
    Date limite comptabilisation
    Sélectionner la date de cycle applicable.
  3. Dans la section Distribution des rapports, sélectionner Rapport de provision à la clôture, puis Type d'exportation rapport.
  4. Cliquer sur OK pour exécuter l'opération immédiatement ou sur Planifier pour l'exécuter ultérieurement.
  5. Exécuter Clôture période franchise pour mettre à jour les fichiers de Grand livre pour la période.