Traitement franchise vers facture système

Exécuter d'abord la configuration et le traitement de Franchise. Exécuter ensuite Interface factures franchise pour générer des données d'importation de facture dans le module Facturation. Lorsque l'interface de facturation est exécutée, la référence parallèle est automatiquement générée pour la facture système créée.

  1. Sélectionner Fnances > Facturation franchises > Créer processus facturation franchises > Interface factures.
  2. Indiquer une Société ou un Groupe sociétés et une Date fin de cycle.
  3. Cliquer sur OK.
  4. Afficher la facture franchise interfacée avec succès dans Facturation.
    1. Sélectionner Finances > Facturation > Traitement > Importation factures.
  5. Exécuter l'Interface facturation.
    1. Sélectionner Finances > Facturation > Exécuter les processus > Interface facturation.
    2. Indiquer les informations suivantes :
      Société ou groupe société
      Indiquer la société ou le groupe société.
      Niveau de traitement
      Indiquer le niveau de traitement.
      Devise
      Indiquer la devise.
      Description
      Saisir une description.
      Option mise à jour
      Indiquer Modifier uniquement.
      Option validation
      Indiquer s'il faut valider le lot.
      Traiter commentaires
      Déterminer si des commentaires existants doivent être traités.
      Traiter frais supplémentaires
      Indiquer s'il existe des enregistrements de frais supplémentaires à traiter.
    3. Cliquer sur OK.
      Si une erreur se produit, la Référence parallèle s'affiche et est imprimée sur un rapport d'erreurs le cas échéant.

      En cas de réussite, la Référence parallèle est automatiquement générée pour une facture système.