Modification des comptes de comptabilisation dans un plan comptable

Vous pouvez modifier certains champs des comptes de comptabilisation pour qu'ils soient spécifiques au plan comptable. Ces modifications remplacent les paramètres définis dans le compte groupe société Finance.

  1. Sélectionner Finance > Grand livre > Configuration > Groupe société Finance > Gestion.
  2. Ouvrir le groupe société Finance et cliquer sur l'onglet Plan.
  3. Ouvrir le plan comptable et cliquer sur l'onglet Hiérarchie.
  4. Ouvrir un compte.
  5. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Inclure dans modification budget
    Modifier les comptes devises utilisés pour comptabiliser les gains/pertes latents et gains/pertes de change pour qu'ils soient spécifiques au plan comptable.

    Pour cocher cette case pour plusieurs comptes, reportez-vous à la rubrique Définir Inclure dans modification budget pour comptes multiples.

    Code conversion
    si vous avez créé des codes de conversion personnalisés, vous pouvez affecter un code différent à utiliser pour les conversions pour une base de rapport où ce plan comptable est affecté.
    Revaloriser
    vous pouvez modifier un indicateur de revalorisation de compte de comptabilisation pour qu'il soit spécifique au plan comptable.
    Balise XBRL
    il s'agit de la balise XBRL définie avec une valeur spécifique pour le plan.
    Compte de clôture
    Vous pouvez clôturer les comptes de comptabilisation dans un compte de comptabilisation indiqué au cours du processus de clôture de fin d'exercice. Pour les comptes de bilan, vous pouvez sélectionner un autre compte de comptabilisation de bilan, y compris un compte ou compte auxiliaire bénéfices pour la clôture. Pour les comptes de résultat, vous pouvez sélectionner un compte auxiliaire bénéfices pour la clôture. Si ce champ reste vide pour un compte de comptabilisation de résultat, la clôture est réalisée dans le compte système bénéfices.
    Compte gains/pertes
    Cocher cette case si le compte est un compte de gain ou perte pour ce plan.
  6. Dans l'onglet Compte devise, modifier les comptes devise. Modifier les comptes devises utilisés pour comptabiliser les gains/pertes latents et gains/pertes de change pour qu'ils soient spécifiques au plan.
  7. Cliquer sur Enregistrer.