Ajustements d'immobilisations avec dates passées de mise en service

Utiliser cette procédure pour comptabiliser un ajustement à l'amortissement d'une immobilisation validée avec une date de mise en service située dans l'exercice précédent. Des écritures sont créées pour les montants d'amortissement de l'exercice précédent en plus des montants de l'exercice en cours.

  1. Sélectionner Gérer les immobilisations.
  2. Dans l'onglet Validé, ouvrir l'immobilisation à ajuster.
  3. Dans l'onglet Journaux, ouvrir le journal d'immobilisations.
  4. Indiquer les modifications dans la section Amortissement et cocher la case Historique comptabilisation d'ajustement.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
    Les écritures sont créées et comptabilisées dans le Grand livre lorsque l'ajustement est validé.