Immobilisation projet

Ce tableau montre le processus à utiliser pour capitaliser les dépenses de projet de Livre projet vers Comptabilité des immobilisations.

Cette liste affiche la configuration requise :

  1. Configurer calendrier journal d'immobilisations Il doit s'agir d'un journal de comptabilisation
  2. Configurer modèle d'immobilisation
    • Vérifier que le champ Travail en cours n'est pas sélectionné. Sinon, les immobilisations ne sont pas validées et aucune écriture comptable d'immobilisation n'est créée.
  3. Configurer le projet. Vérifiez que les informations suivantes sont définies :
    • Statut projet actif
    • Champ Capitaliser sélectionné
    • Statut projet sur Capitalisé
    • Devise projet identique à la devise d'actif
  4. Qualificateur de transaction configuré

Ce tableau montre le processus d'immobilisation projet :

Processus Description
Transactions d'identification et d'aperçu Contrôle d'interface projet, onglet Transactions non immobilisées.
Créer enregistrements d'interface Interface actifs projet brouillon
Modifier et récapituler transactions Attribution de codes récapitulatifs

Supprimer lignes ou supprimer groupe d'exécution

Créer enregistrements d'interface d'immobilisations Action d'inscription à l'actif et d'interface d'immobilisation projet

Onglet Enregistrements d'interface d'immobilisations

Statut Inscrire à l'actif à jour

Onglet Interface d'actifs projet dans le projet de comptabilisation

Mettre à jour enregistrement comptabilité des immobilisations Mise à jour d'interface d'immobilisation pour terminer le processus d'immobilisation et créer des enregistrements d'actifs et d'éléments d'actifs.

Le champ Projet de l'immobilisation est mis à jour.

Exécuter l'action Valider. L'immobilisation est validée et le journal est créé.

Quand le processus est terminé, vous pouvez afficher les immobilisations dans le tableau de bord Immobilisations.