Generar pagos de letras de cambio

  1. Seleccione Ejecutar procesos > Letra de cambio > Generación de letras de cambio.
  2. Especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Especifique un grupo de vendedores.
    Grupo de pago
    Especifique un grupo de pago.
    Código de efectivo
    Especifique un código de efectivo desde el que pagar la letra de cambio.
    Fecha de letras de cambio
    Seleccione la fecha que se asignará a la letra de cambio.
    Límite de fecha de vencimiento
    Seleccione la fecha de vencimiento de la factura usada para seleccionar facturas para pago.
    Deducción en fecha de vencimiento
    Seleccione si agrupar facturas de vendedores y generar letras de cambio separadas por fecha de vencimiento.
    Compañía de la factura
    Especifique un número de compañía para seleccionar facturas para una determinada compañía solo.
    Nivel de proceso
    Especifique un nivel de proceso para la compañía de la factura.
    Clase de vendedor
    Especifique una clase de vendedor.
    Grupo de facturas
    Especifique el grupo de facturas para generar pagos asignados a un determinado grupo de facturas.
    Código de pago
    Especifique un código de pago. Este campo representa un tipo de pago de letras de cambio.
    Código de efectivo programado
    Especifique un código de efectivo para generar pagos asignados a un determinado código de efectivo.
    Solo pago inmediato
    Especifique si seleccionar solo facturas marcadas para pago inmediato.
    Actualizar
    Especifique si seleccionar facturas y generar letras de cambio o si solo ejecutar un informe.
    Informe de generación de letras de cambio
    Especifique el grupo que recibirá el informe.
  3. Haga clic en Aceptar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.