Cerrar periodos

El cierre de un periodo contable es solo necesario si ha seleccionado usar el control de cierre en Contabilidad general global. Si está usando el control de cierre debe cerrar los periodos de sus cuentas por pagar antes de poder cerrar Contabilidad general global.

Antes de ejecutar el programa de cierre del periodo, complete los pasos de preparación necesarios para garantizar que sus datos están preparados para ser cerrados.

  1. Seleccione Ejecutar procesos > Final de mes de proceso > Cierre de periodo en cuentas por pagar.
  2. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione la compañía.
    Grupo de compañías
    Seleccione el grupo de compañías.
    Actualizar facturas sin emitir
    Seleccione para actualizar automáticamente facturas sin emitir con una nueva fecha de contabilización.
    Actualizar facturas coincidentes no listas para contabilizar
    Seleccione para actualizar automáticamente la fecha de contabilización en las facturas no aprobadas desde la OC para que pueda producirse el cierre del periodo.
    Nueva fecha de contabilización
    Especifique la nueva fecha de contabilización para facturas sin emitir y sin aprobar.
    Actualizar
    Seleccione para cerrar los periodos. Seleccione No para solo ejecutar un informe.
  3. En la sección Distribución de informes, especifique el grupo que va a recibir el informe de cierre y error del periodo de cuentas por pagar.
  4. Haga clic en Aceptar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.