Abrir un periodo para descontabilización

Para contabilizar las transacciones en un periodo con el estado Cierre limitado, puede abrir el periodo para descontabilización. Cada periodo está asociado con una entidad contable y una contabilidad general.

  1. Seleccione Procesamiento > Cierre del periodo > Periodo de cierre de la entidad.
  2. Seleccione los periodos para abrir para descontabilización. Se puede utilizar el botón Buscar para encontrar los periodos específicos.
  3. Seleccione Acciones > Abierto para descontabilización. El estado de los periodos seleccionados cambia a Descontabilización. Ahora puede crear entradas del diario para estos periodos.