Crear los controles del sistema para compañías de contabilidad general global

Los controles del sistema se pueden crear para cada subsistema que contabiliza una entrada del diario en Contabilidad general global. Cada código de sistema representa un subsistema que envía transacciones a Contabilidad general global. Para cada compañía y subsistema de contabilidad general global, puede reemplazar la tasa de divisa y definir los controles de cierre.

  1. Seleccione Financiero > Contabilidad general global > Configuración > Compañía de contabilidad global.
  2. Abra un registro de compañía.
  3. En el panel Control de cierre del sistema de la compañía, haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Sistema
    Seleccione un código de sistema.
  5. En la sección Anular tabla de divisas, especifique esta información:
    Tabla de divisas
    Seleccione un valor para anular la tabla de tasas que se asigna al Grupo empresarial financiero para las entradas del diario que se originan en el sistema seleccionado.
  6. En la sección Control de cierre, especifique esta información:
    Control
    Si activa esta casilla de verificación, el periodo del subsistema se debe cerrar antes de que se pueda cerrar el periodo. Active esta casilla de verificación solo si ha activado uno de estos códigos del sistema: CP, CC, FR, OC, IC, GA, CB, GF y LM.

    Los códigos de sistema CA, CG, PS y los controles de cierre del sistema DR se deben definir en el registro de Entidad contable.

    Fecha de inicio válida
    Seleccione una fecha de inicio para el intervalo de fechas de transacciones.
    Fecha de finalización válida
    Seleccione una fecha de finalización para el intervalo de fechas de las transacciones.
    Abrir periodo
    Especifique el número de periodos abiertos que se incluirán para las transacciones.
  7. Haga clic en Guardar.