Configuración de conciliación de detalle

Utilice la conciliación de transacciones de detalle para conciliar las transacciones de integración con las transacciones de Contabilidad general global para un periodo. También puede conciliar una transacción de integración o una transacción de Contabilidad general global con otras transacciones dentro de la cuenta.

Por ejemplo, si tiene una transacción que compensa en una sola cuenta de Contabilidad general global, puede conciliar los débitos para los créditos para determinar qué transacciones tienen una correspondencia.

Para habilitar esta función, debe configurar la conciliación de transacción de detalle al crear la cuenta de conciliación. Se debe asignar un grupo de reglas de correspondencia o una plantilla a la cuenta de conciliación.