Códigos de retención predefinidos

Puede definir códigos de retención personalizados para su compañía, pero se incluyen seis códigos de retención predefinidos. Cuatro de ellos son temporales y los otros dos son permanentes.

Los códigos de retención predefinidos están disponibles aquí: Financiero > Cuentas por pagar > Configuración de cuentas por pagar > Códigos de cuentas por pagar > Códigos de distribución.

Los códigos de retención temporales permanecen vigentes durante un ciclo de pago y se eliminan automáticamente al cerrar el ciclo de pago. Estos códigos se asignan al ejecutar Requisitos de efectivo y se eliminan después de cerrar el ciclo de pago con Cierre de pago.

Código temporal predefinido Descripción
ROI

Retorno de la inversión

Se usa para retener una factura cuando resulta más ventajoso omitir un descuento en favor del interés ganado. Este código es aplicable si se especifica una tasa de retorno de la inversión en Código de efectivo. Es aplicable para los códigos bancarios que se procesan en Requisitos de efectivo.
CRED

Bloqueo de saldo acreedor

Se aplica a facturas abiertas y notas de crédito cuando el vendedor tiene un saldo de crédito. Es decir, el vendedor la debe dinero a usted. Impide la creación de un pago negativo.
MAX

Bloqueo de pago máximo

Se aplica a facturas que, si se pagan, superarían el desembolso de efectivo máximo de la compañía. Este código de retención se aplica automáticamente a las facturas adecuadas cuando se selecciona la opción Desembolso de efectivo máximo en Requisitos de efectivo.
MIN

Bloqueo de pago mínimo

Puede aplicar este código a facturas para un vendedor que no supere un importe mínimo definido por el usuario cuando se selecciona para el pago. Las facturas se retienen temporalmente hasta que se supere el importe.

Los códigos de retención permanentes permanecen vigentes hasta que los elimina.

Código permanente predefinido Descripción
MPAY

Bloqueo de pago manual

puede asignar este código de retención a facturas que se pagarán manualmente. Esto impide que se genere un cheque para la factura. Esta retención no se elimina hasta que la factura se aplica al número de pago manual o hasta que se elimina la retención. Si especifica el número de pago manual en la factura, no se le exigirá que aplique este código.
PREP

Bloqueo de pago por adelantado

este código se usa para los pagos por adelantado. Este código de retención se aplica a notas de crédito generadas por el sistema hasta que la nota de crédito se aplica a la factura de pago por adelantado. El código de retención de pago por adelantado se asigna al ejecutar Cierre de pagos.