Asignación de número de cuenta de suministrador para transacciones de entrada

Cuando se envían transacciones 850 de orden de compra, el registro <tpid>_O_SHIPTO se utiliza para realizar referencias cruzadas o convertir esta información en un número de cuenta de vendedor: Destino de envío, Vendedor, Origen de compra y Compañía. Estos datos se envían en el cuarto elemento del segmento N1 con un calificador ST (N1ST04). El suministrador devolverá el número de cuenta en el mismo segmento. Los registros de sustitución de datos entrantes existen para que pueda realizar referencias cruzadas a sus valores.

Compañía de orden de compra

Campo Valor Comentarios/ejemplos
Nombre de lista <tpid>_I_COMPANY
Su valor <compañía> Compañía de orden de compra
Valor de socio <número de cuenta de vendedor> Valor en N1ST04

Vendedor de orden de compra

Campo Valor Comentarios/ejemplos
Nombre de lista <tpid>_I_VENDOR
Su valor <vendedor> Vendedor de orden de compra
Valor externo <número de cuenta de vendedor> Valor en N1ST04

Ubicación de la orden de compra

Este proceso se utiliza en el procesamiento de Aviso de envío 856 y Factura 810.

Campo Valor Comentarios/ejemplos
Nombre de lista <tpid>_I_SHIPTO
Su valor <ubicación de destino de envío> Ubicación de envío de orden de compra
Valor externo <número de cuenta de vendedor> Valor en N1ST04

Ubicación de origen de compra del vendedor

Este proceso se utiliza en el procesamiento de facturas 810.

Campo Valor Comentarios/ejemplos
Nombre de lista <tpid>_I_PURCHASE_FROM
Su valor <origen de compra de vendedor> Ubicación de origen de compra del vendedor
Valor externo <número de cuenta de vendedor> Valor en N1ST04