Wechselabschluss

Dies ist der letzte Schritt bei der Verarbeitung von Wechseln. Verwenden Sie dieses Verfahren, um die bei der Verarbeitung erstellten Hauptbuchverteilungen an "Global Ledger" zu übertragen.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Debitorenbuchhaltung - Experte" oder "Debitorenbuchhaltung - Manager" an.
  2. Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Experte" Wechselprozesse erstellen > Wechselabschluss aus.
    Wählen Sie für "Debitorenbuchhaltung - Manager" Verarbeitung > Wechselprozesse erstellen > Wechselabschluss aus.
  3. Wählen Sie eine Firmennummer aus.
  4. Wählen Sie im Abschnitt "Berichtsverteiler" die Option Wechselabschlussbericht und Berichtexportart aus.
  5. Klicken Sie auf OK.