Journalerstellung für Verteilungen

Sie müssen den Rechnungsverteilungsabschluss mindestens einmal pro Abrechnungsperiode verarbeiten. Sie können optional Rechnungsverteilungen häufiger abschließen, beispielsweise nach jedem beendeten Zahlungszyklus.

Eine besonders wichtige Rolle bei der Entscheidung, wie häufig Verteilungen abgeschlossen werden sollen, spielt die Anzahl von Verteilungen, die Sie im Hauptbuch wünschen. Verteilungen werden vom Abschlussprogramm mit den gleichen Feldern für Buchungsdatum, Kontonummer, Unterkontonummer, Aktivität und Transaktionsanalyse zusammengefasst. Um alle Verteilungen für eine Abrechnungsperiode zusammenzufassen, führen Sie diesen Prozess nur einmal am Ende jeder Hauptbuch-Abrechnungsperiode aus.

Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, um die Journalerstellung für Verteilungen durchzuführen. Wählen Sie Prozesse ausführen > Journalerstellung für Verteilungen aus. Klicken Sie auf dem Tab Journalerstellungsvorschau auf Journalerstellung für Verteilungen.

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