معالجة تطبيق نطاق المعاملة

استخدم هذا الإجراء لتطبيق الدفع على نطاق المعاملات استنادًا إلى المعايير التي تحددها.
  1. سجّل الدخول كمتخصص المقبوضات أو مدير المقبوضات.
  2. بالنسبة لمتخصص المقبوضات، حدد التطبيق النقدي > تحديد فواتير وتطبيق النقد.
    بالنسبة لمدير المقبوضات، حدد المعالجة > التطبيق النقدي > تحديد الفواتير وتطبيق النقد.
  3. قم بتمييز سجل دفع وانقر فوقتطبيق النطاق.
    يمكنك أيضًا النقر بزر الماوس الأيمن فوق أحد سجلات الدفع وتحديد طلب نطاق المعاملة.
  4. حدد المعلومات التالية:
    تاريخ دفتر الأستاذ العمومي
    حدد تاريخ دفتر أستاذ عمومي.
    المُشغِّل
    حدد اسم المشغّل.
    الفاتورة
    حدد رقم الفاتورة ونطاق النوع.
    شركة/عميل
    حدد رقم شركة وحدد نطاق عميل.
    قم بالتطبيق على عملاء الحساب القومي
    حدد مربع الاختيار هذا لتطبيق المعاملة على عملاء الحساب القومي.
    رقم أمر الشراء
    حدد نطاق أمر الشراء.
    حقل مستخدم المعاملة 1
    حدد نطاق حقل مستخدم المعاملة.
    مستوى العملية
    حدد نطاق مستوى العملية.
    مبلغ المعاملة
    حدد نطاق مبلغ المعاملة
    تاريخ المعاملة
    حدد نطاق تاريخ المعاملة.
    تاريخ الترحيل
    حدد نطاق تاريخ الترحيل.
    تاريخ الخصم
    حدد نطاق تاريخ الخصم.
    تاريخ الاستحقاق
    حدد نطاق تاريخ الاستحقاق.
    المرجع المُتداخل
    حدد رقمًا مرجعيًا ونطاق النوع.
    تطبيق على الأقدم
    حدد مربع الاختيار هذا لتطبيق الدفع على المعاملات الأقدم المسجلة في أمر تاريخ الاستحقاق.
    تطبيق على الائتمان
    إذا كان التطبيق على الأقدم محددًا، حدد مربع الاختيار هذا.
  5. انقر فوق موافق.