عرض إقرارات أمر الشراء وصيانتها

بعد معالجة إقرارات أمر الشراء، هذه هي الإجراءات التي يجب اتخاذها والمعلومات التي سيتم عرضها في هذه السجلات:

  1. سجّل الدخول كمشترٍ، أو مدير المخزون، أو مدير المشتريات، أو معالِج إدارة التوريد.

    بالنسبة للمشتري، حدد القوائم والعمليات > إنشاء عمليات الشراء > نتائج إقرار أمر الشراء.

    بالنسبة لمدير المخزون، حدد العمليات في الأنظمة الأخرى > إنشاء عمليات الشراء > نتائج إقرار أمر الشراء.

    بالنسبة لمدير المشتريات، حدد معالجة تبادل البيانات إلكترونيًا > واجهات سلسلة التوريد > إقرارات أمر الشراء > نتائج إقرار أمر الشراء.

    بالنسبة لمعالِج إدارة التوريد، حدد معالجة تبادل البيانات إلكترونيًا > واجهات سلسلة التوريد > إقرارات أمر الشراء > نتائج إقرار أمر الشراء.

    ويكون كل صف قائمة مثيلاً واحدًا من معالجة إقرار تبادل البيانات إلكترونيًا لأمر الشراء.

  2. افتح سجل نتيجة.

    استخدم علامات التبويب هذه لعرض المعلومات:

    حدد الإقرارات لعرض أوامر الشراء التي تتضمن الإقرارات المستلمة لمجموعة التشغيل. يمكنك عرض معلومات الإقرار لأمر الشراء بالكامل.

    حدد الرسائل لعرض التفاصيل التي تم استلامها من الإقرار، بما في ذلك الاختلافات وحالات البند والتعليقات. يتم فرز السجلات حسب أمر الشراء.

  3. يمكنك أيضًا عرض معلومات الإقرار في أمر الشراء. يوجد خيار Drill Around وعلامة التبويب الإصدارات والإقرارات معًا. كل سجل في القائمة هو مراجعة لأمر الشراء. إذا فتحت سجل مراجعة، فإنه يتم عرض معلومات الإقرارات وإصدارات أمر الشراء في الترويسة. يتم عرض رسائل الإقرار في القائمة.
  4. يمكنك أيضًا عرض معلومات الإقرار والاحتفاظ بها في معالجة الشراء > إقرارات أوامر الشراء. يمكنك إجراء عمليات البحث حسب المراجعات وحسب الرسائل.
  5. لعرض قائمة الإقرارات التي تتطلب إجراءً، حدد إدارة أمر الشراء وحدد علامة التبويب التنبيهات. تحتوي هذه القائمة على معلومات يمكن للمشتري استخدامها لاتخاذ إجراء، مثل تغييرات التكلفة.
    • لإزالة الإقرار من القائمة بعد قيامك بإجراء تغييرات، انقر فوق إزالة الرسالة.
    • لبدء مربع حوار مع المزوّد حول الإقرار، انقر فوق مناقشة التغييرات مع المزوّد. يمكن للمزوّد عرض مربع الحوار والاستجابة إليه في مدخل المزوّد.

    عند إضافة معلومات الإقرار إلى أمر الشراء، هذه هي الحالات التي يتم تحديث هذه القيم فيها تلقائيًا في بنود أمر الشراء:

    • عند تحديد تحديث تكلفة أمر الشراء من الفاتورة أو الإقرار في الحقل تحديث تكلفة أمر الشراء في معلومات الشراء الخاصة بالمورد.
    • عندما لا يساوي تكلفة الوحدة في نوع السجل 60 تكلفة وحدة بند أمر الشراء، يتم تحديث بند أمر الشراء.
      1. سجّل الدخول بصفتك مدير المدفوعات وحدد إعداد المدفوعات > إدارة الموردين.
      2. افتح سجل مورّد.
      3. انقر فوق الرابط عرض/تحديث تفاصيل الشراء في النموذج الرئيسي. يتم عرض صفحة معلومات شراء المورّد.
      4. من علامة التبويب الخيارات، حدد الحقل السماح بتحديث صنف المورِّد من إقرار أمر الشراء.

        بدلاً من ذلك، من علامة التبويب مواقع الشراء من، افتح سجلاً وحدد الحقل السماح بتحديث صنف المورّد من إقرار أمر الشراء في علامة التبويب الرئيسية.

      5. انقر فوق حفظ.
    • عند تحديد الحقل السماح بتحديث صنف المورِّد من إقرار أمر الشراء في نفس النموذج في مورّد الشراء أو موقع الشراء من كما هو موضح أعلاه، ولا يطابق الحقل صنف المورّد في نوع السجل 60 صنف المورّد في بند أمر الشراء، يتم تغيير صنف المورِّد في بند أمر الشراء.
    • عندما يغير المورّد تاريخ التسليم المبكر في مدخل المزوّد، ويقع الفرق ضمن أيام تسامح تسليم شركة الشراء، يتم تحديث تاريخ التسليم المبكر في بند أمر الشراء. عند تغيير تاريخ التسليم المبكر، يتم تحديث تاريخ التسليم المتأخر في بند أمر الشراء.