إنشاء سجل فاتورة المدفوعات لعكس ضريبة القيمة المضافة

عند إنشاء سجل فاتورة أساسية، يجب عليك استخدام سجل رمز الضريبة الذي تم تمكين علامة عكس ضريبة القيمة المضافة له.

للحصول على معلومات بخصوص كيفية تمكين الرسوم العكسية لضريبة القيمة المضافة، راجع دليل الإدارة وإعداد إدارة الماليات والتوريد.

  1. سجّل الدخول بصفتك مدير المدفوعات وحدد إدارة الفواتير.
  2. انقر فوق إنشاء فاتورة.
  3. في الحقل قالب إدخال الفاتورة، حدّد أساسي.
  4. قدم الحقول المطلوبة مثل الشركة ومستوى العملية والمورّد ومورّد الدفع ورقم الفاتورة وموقع التحويل إلى وتاريخ الفاتورة وتاريخ الاستحقاق وشروط الدفع وموقع جهة استلام الشحن ومبلغ الفاتورة والعملة والوصف.
  5. انقر فوق حفظ.
  6. انقر فوق الرابط إضافة ضريبة. يتم عرض صفحة تغيير رمز الضريبة.
  7. حدد الحقل رمز ضريبة جديد. تحقق من تحديد رمز ضريبة مُمكّن لضريبة القيمة المضافة وإكمال المعلمات بما في ذلك المبلغ الخاضع للضريبة.
  8. انقر فوق موافق.
  9. من علامة التبويب التوزيعات انقر فوق إنشاء.
  10. حدد مبلغ التوزيع ووفِّر التوزيعات.
  11. انقر فوق حفظ.
  12. من علامة التبويب التوزيعات، انقر فوق عرض لرؤية توزيع الضريبة المرتبط.
  13. إصدار الفاتورة.
  14. حدد عمليات التشغيل > التسجيل بدفتر اليومية.
  15. في صفحة معاينة التسجيل بدفتر اليومية، حدد الفاتورة المحددة وانقر فوق بحث.
  16. عند اكتمال العملية، سجّل الدخول كمسؤول المدفوعات وحدد إعداد الضريبة > إعداد ضريبة القيمة المضافة > تقرير إرجاع ضريبة القيمة المضافة. يعرض التقرير ضريبة دخل المشتري وضريبة مخرجات المورّد.