إرجاع أمر العميل كله.

  1. حدد إدارة الأوامر > إرجاع أمر العميل.
  2. انقر فوق إنشاء.
  3. حدد رقم الشركة.
  4. من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:
    مستوى العملية
    حدد مستوى عملية التحويل إلى.
    الموقع
    حدد موقع مخزون في مخزون الشركة.
    العملة
    حدد رمز عملة العميل أو الشركة. يتم إنشاء هذا الحقل من خلال المذكرة الدائنة.
    نوع الفاتورة
    حدد المذكرة الدائنة أو نوع الفاتورة التي يمكن إجراء المرتجعات إليها.
    إنشاء مذكرة دائنة
    حدد مربع الاختيار هذا من أجل إنشاء مذكرة دائنة للإرجاع.
    رمز سبب المذكرة الدائنة
    حدد رمز السبب للإشارة إلى سبب المذكرات الدائنة.
    العميل
    حدد رقم العميل الذي يقوم بإرجاع البضائع.
    فاتورة صادرة إلى
    حدد رقم عميل الفوترة إلى من الأمر الأصلي.
    الشحن إلى
    رقم الشحن إلى للعميل الذي يقوم بإرجاع الأمر.
    الفاتورة الأصلية
    حدد رقم الفاتورة الأصلية للشحنة التي تم إرجاعها. في حالة قيامك بإنشاء مرتجع، يلزم توفر رقم الفاتورة الأصلية أو رقم الأمر الأصلي.
    الأمر الأصلي، الشحن
    حدد رقم الأمر الأصلي ورقم الشحنة للشحنة التي تم إرجاعها.
    نوع الدفع الإلكتروني
    حدد نوع الدفع الإلكتروني للبضائع المرتجعة.
    حساب الدفع الإلكتروني
    حدد حساب الدفع الإلكتروني للبضائع المرتجعة.
    جهة الاتصال
    حدد اسم الشخص الذي يقوم بإرجاع الأمر.
    تاريخ الترحيل
    حدد التاريخ الذي تم تعيينه إلى قيد اليومية للترحيل.
    رمز الشحن
    حدد رمز الشحن للبضائع المرتجعة.
    تاريخ انتهاء الصلاحية
    حدد تاريخ انتهاء الصلاحية للبضائع المرتجعة.
    رقم الهاتف
    حدد رمز المنطقة ورقم الهاتف والرقم الداخلي للشخص المسؤول.
    تاريخ المعاملة
    حدد تاريخ إنشاء الإرجاع.
    رسوم الشحن
    حدد رسوم الشحن للبضائع المرتجعة.
  5. في القسم "عمومي"، حدد نوع المستند العمومي
  6. انقر فوق حفظ.
    تتوفر علامتا تبويب السطور والرسوم الإضافية الآن.