调整已发放收货

发放收货后可对其进行调整,确定并维护正确的项目数量。调整用于采购单收货方行。
  1. 选择管理收货>收货调整
  2. 搜索并打开收货调整行。
  3. 选项卡上,打开行。
  4. 通过指定新的调整数量,指定要调整的项目数量。
  5. 明细选项卡上,指定以下信息:
    取消延期交货
    选中此复选框,可在项目数量减少后取消延期交货。
    如果匹配,则销账
    如果减少项目数量,指定将销账差异,而非创建调整发票。
    调整货位
    如果项目是按货位跟踪的库存项目,请选择货位。
    行类型
    选择行类型。
  6. 如果为采购单定义了资产明细,则标识采购单上要调整的资产明细记录。如果存在明细,则在选择明细之前,不能发放收货调整。
    请参见资产会计用户指南
  7. 单击保存