处理采购单确认

使用此程序可创建已处理采购单的合并汇总和异常报告。通过此过程中的一个选项,您能够以电子邮件方式向采购员发送采购单确认明细。供应商/正式厂商可以在“供应商门户网站”上手动确认采购单。

请参见Supply Management 设置和管理指南启用“供应商门户网站”访问权限来创建确认。

  1. 以“采购员”、“库存经理”、“采购经理”、“供应管理处理人”身份登录。

    对于“采购员”,选择列表和流程>创建采购流程>处理采购单 EDI 确认

    对于“库存经理”,选择其他系统中的流程>创建采购流程>处理采购单 EDI 确认

    对于“采购经理”,选择EDI 处理>供应链接口>PO 确认>处理采购单 EDI 确认

    对于“供应管理处理人”,选择EDI 处理>供应链接口>PO 确认>处理采购单 EDI 确认

  2. 指定以下信息:
    运行组
    选择一个运行组。正式厂商的确认按运行组分组。
    公司
    (可选)选择公司编号。
    正式厂商
    (可选)选择一个正式厂商/供应商。
    启用全球位置编码处理
    选中此复选框,可使用项目的全球位置编码处理确认。如果选中此复选框,则“公司”、“正式厂商”和“采购地点”记录的“全球位置编码”必须可用。将使用适当的全球位置编码代替“公司”、“正式厂商”和“采购地点”。必须选择公司并将其与全球位置编码公司进行比较,确保有效性。
    将电子邮件发送至采购员
    选中此复选框,可向采购员发送电子邮件。如果选中此复选框,则每个确认采购单的采购员都会收到一封电子邮件。电子邮件中的链接指向其采购单确认明细的列表。
  3. 单击提交
  4. 处理完确认之后,将在采购单确认结果列表中创建一条记录。