按合同为合同发票提交发票冲销供审批
- 以“项目会计”、“项目管理员”或“项目经理”身份登录。
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对于“项目会计”,选择“项目管理”>“项目合同”。
对于“项目管理员”,选择“设置”>“项目合同”。
对于“项目经理”,选择“我的项目合同”。
- 在“合同”选项卡上打开合同。
- 选择“操作”>“提交发票冲销以供审批”。
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指定以下信息:
- 发票组
- 选择要冲销的合同发票组。仅显示状态为“已记入日记帐”的发票组。
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单击“提交”。
发票的审批状态是“已提交审批”,状态是“已记入日记帐”。无法对发票进行更改。
审批人可批准或拒绝发票冲销。拒绝后,将显示“备注”窗口。审批人必须说明拒绝的原因。此说明在为记录发送的电子邮件的正文中显示。已拒绝的发票冲销的状态为“已记入日记帐”,审批状态为“已拒绝”。如果合同发票组中的一个记录被拒绝,则该合同发票组中的所有记录都将被拒绝。
如果发票冲销已批准,审批状态将更新为“发票冲销已批准”,状态为“已记入日记帐”。可以运行“冲销已记入日记帐的发票”操作。