为 VAT 冲销创建应付款项发票记录
创建“基本”发票记录时,必须使用已启用“VAT 冲销”标志的税码记录。
有关如何启用 VAT 冲销费用的信息,请参见Infor Financials and Supply Management 设置和管理指南。
- 以“应付款项经理”身份登录,然后选择“”。
- 单击“”。
- 在“发票输入模板”字段中,选择“基本”。
- 提供必填字段,如“应付款项公司”、“处理级别”、“正式厂商”、“发票号”、“发票日期”、“到期日期”、“发票金额”、“应付款项应计代码”。
- 单击“”。
- 单击“添加税收”链接。此时将显示“更改税码”页面。
- 选择“新税码”字段。验证您选择的是已启用 VAT 的税码,并填写了包括“应税金额”在内的参数。
- 单击“”。
- 在“分摊”选项卡上,单击“”。
- 指定分摊金额并提供分摊。
- 单击“”。
- 在“分摊”选项卡上,单击“”以查看链接的税收分摊。
- 发放发票。
- 选择 。
- 在“记入日记帐预览”页面上,选择特定发票,然后单击“搜索”。
- 处理完成后,以“应付款项管理员”身份登录,然后选择 。报告显示买方的进项税和正式厂商的销项税。