采购单审核消息

使用此程序可审核采购单审核消息并更正成本中的差异。

  1. 以“采购员”身份登录,并选择管理其他流程>审核我的消息
  2. 未结发票消息选项卡或已解决发票消息选项卡上,右键单击记录并选择更新
  3. 匹配消息页面,可以解决消息。
  4. 单位成本操作字段中,指定以下信息:
    • 选择转发,以将消息转发给在转发至授权代码转发至采购员字段中选定的授权代码或采购员。
    • 选择接受成本,以接受“采购单”和“发票”上的成本不同。如果匹配容差与“采购审核容差”无差异,此操作将导致匹配失败。如果选择此选项,则已更新的“单位成本”必须是发票成本或是在匹配容差范围内的成本。如果未指定成本或者成本不在匹配容差范围内,则需要在对帐处理期间进行干预。
    • 选择调整成本,可将收货上的成本调整为新的“单位成本”,以更新采购单成本并匹配发票。