取消采购单发票 以“匹配专员”身份登录,并选择“取消匹配”>“取消采购单发票”。 选择要冲销的采购发票号。 将显示有关发票的信息,包括采购单号、发票日期和金额以及相关发票。 单击“取消匹配”,以冲销发票。 如果收货未匹配,则此步骤将发放用于冲销金额的采购单和收货。将为冲销发票提供后缀 999。必须冲销整个发票。 完成分摊。 采购发票已冲销后,必须运行“发票分摊结算”以完成分摊。 请参见应付款项用户指南。