取消采购单发票

  1. 以“匹配专员”身份登录,并选择取消匹配>取消采购单发票
  2. 选择要冲销的采购发票号。
    将显示有关发票的信息,包括采购单号、发票日期和金额以及相关发票。
  3. 单击取消匹配,以冲销发票。
    如果收货未匹配,则此步骤将发放用于冲销金额的采购单和收货。将为冲销发票提供后缀 999。必须冲销整个发票。
  4. 完成分摊。
    采购发票已冲销后,必须运行发票分摊结算以完成分摊。

    请参见应付款项用户指南