创建匹配预付款发票

必须先创建匹配预付款发票,才能将预付款发票与收货相匹配。

  1. 以“匹配专员”身份登录,并选择管理发票
  2. 选择适用的选项卡,并单击创建发票
  3. 主信息选项卡上,指定以下信息:
    发票条目模板
    选择匹配发票
    采购单
    指定采购单号。
    仅限附加费用
    选中此复选框,以指示发票仅针对采购单附加费用。
    成本构成匹配
    选中此复选框,以指示发票仅针对货物而不是附加费用。
    创建明细
    选择是从采购单还是从收货自动创建发票明细。
    发票类型
    选择匹配预付款作为发票类型。
    预付款方式
    选择发票的预付款方式。
    应付款项公司
    指定“应付款项”公司编号。如果正在创建公司间发票,则此值表示“自”公司。指定分摊行上的“至”公司。
    处理级别
    “处理级别”是必填字段。如果您的公司仅有一个处理级别,则会在设置处理级别时将其设置为默认值。使用默认设置时,此字段可以为空。
    正式厂商
    指定正式厂商编号,除非正在创建以下其中一项:
    • 匹配发票和采购单号,在此情况下将会使用采购单中的正式厂商编号。
    • 针对一次性收款正式厂商的发票,在此情况下必须将正式厂商编号留空。
    发票号
    指定发票号。发票号对于公司和正式厂商必须是唯一的。
    发票日期
    指定发票日期。有关解决方案如何使用发票日期和到期日期来选择付款发票的详细信息,请参阅本用户指南的其他部分。
    到期日期
    选择到期日期或付款条款。如果使用付款条款,则会计算到期日期和折扣信息。如果在正式厂商地点上定义条款代码,则不会在发票上使用“收款方”地点条款。而是使用“采购来源”地点的条款代码。
    付款条款
    选择到期日期或付款条款。如果使用付款条款,则会计算到期日期和折扣信息。如果在正式厂商地点上定义条款代码,则不会在发票上使用“收款方”地点条款。而是使用“采购来源”地点的条款代码。
    发票金额
    指定发票的金额。验证所指定的发票金额等于费用分摊行的总金额。
    币种
    指定发票的币种。
    应税金额
    指定发票的总应税金额。如果指定应税金额和税码,则会基于“税”中税码所定义的税率来计算税额
    税额
    指定发票的总税额。如果指定税码,请将此字段留空。税码用于根据为税码定义的税率自动计算税额。此金额应等于税收分摊总额。
    税码
    选择要应用到发票的税码。系统将自动计算税额,并创建分摊行。如果已将税码分配给正式厂商,则此字段可以留空,并会使用正式厂商税码。
    税调整
    您可指示是否要覆盖附加费用或是匹配发票上的税务信息。如果匹配发票时此字段为空,则使用采购单或收货中的税务信息创建明细。
    支付正式厂商
    为发票指定支付正式厂商。这用于将发票付款发送给同一正式厂商组内的另一正式厂商。

    支付正式厂商关系将覆盖正常的正式厂商支付信息,包括收款人姓名、支付地址、汇款目的地以及正式厂商现金和付款代码。系统将为支付正式厂商创建发票付款,但原始的已开票正式厂商会累计付款余额。

    收款方代码
    要将发票的付款汇到正式厂商的备用汇款地点,请选择一个有效的汇款目的地代码。预付款发票金额将累计到正式厂商的汇款目的地余额。发票付款将会汇到为汇款目的地而定义的地址。如果此字段为空,则使用正式厂商的常规汇款目的地。
    发票发送类别
    指定发票发送类别。
    应计代码
    指定应计代码。
    审批成本中心
    指定审批成本中心。
    审批类别
    指定审批类别。
    允许项目明细
    选择是否允许将不在 PO 上的项目明细添加至发票。如果选择True,则可访问其他明细选项卡。
    外部采购单
    指定外部采购单。
    过帐日期
    指定付款过帐日期。
  4. 选项选项卡上,指定以下信息:
    默认收入代码
    指定默认收入代码。
    应申报收入金额
    指定报告所需的最低金额。
    搁置代码
    指定搁置代码。
    发票参考
    指定代码参考的记帐类型。
    多样性代码
    指定多样性代码。
    授权代码
    指定授权代码。
    保留款应计代码
    指定具有保留款的正式厂商协议的发票、付款和分摊的默认应计代码。
    描述
    指定代码的描述。
    参考
    指定参考。
    税收类别
    指定税收类别。
    币种表
    选择币种表。
    功能性金额
    指定功能性金额。
    费率
    指定费率。
    外国经济监管代码
    指定外国经济监管代码。
    ISO 语言
    选择 ISO 语言。
    ISO 国家/地区
    选择 ISO 国家/地区。
    变量
    指定变量。
    收发票日期
    指定发票收到的日期。
  5. 付款选项卡上,指定以下信息:
    现金代码
    为发票付款选择一个有效的现金代码。现金代码表示银行帐户。如果此字段为空,则分配给以下这些项的现金代码为默认值:
    • 汇款目的地
    • 正式厂商
    • 正式厂商类
    • 处理级别
    • 公司
    • 付款组
    付款代码
    为发票选择一个有效的付款代码。付款代码表示现金付款的类型,而且它必须是现金管理解决方案中的有效现金或“汇票”付款交易代码。如果此字段为空,则会使用分配给汇款目的地、正式厂商、正式厂商类或付款组的付款代码。
    正式厂商付款金额
    指定正式厂商付款金额。
    正式厂商付款币种
    选择正式厂商付款币种。
    付款编号
    要创建正式厂商发放的汇票,请指定汇票付款编号。

    如要为发票创建手动付款,请指定付款编号。如果指定了付款编号,则付款代码必须是在现金管理解决方案中为手动付款而定义的有效现金或汇票付款交易代码。如果付款代码需要手动付款保留,则必须在手动表单保留中保留付款编号。

    如果定义手动付款信息,则手动付款只能用于支付此单个发票。发票必须为基准币种发票。发放发票之后,无法更改手动付款信息。

    使用现金付款条目汇票条目可执行以下任务:

    • 为多个发票创建手动付款
    • 为基准币种发票创建手动付款
    • 将多个发票应用到一个付款
    付款日期
    如果为现金付款指定付款编号,则请指定付款日期。如果为汇票付款指定付款编号,则请指定汇票付款到期日期。
    付款金额
    如果指定付款编号,则请指定付款的金额。付款金额必须等于“发票金额”或“发票金额”减去任何可用“折扣金额”。
    付款优先级
    指定付款优先级。
    发票组
    将用户定义的发票组分配给发票。可使用此值来选择用于付款的发票。如果此字段为空,则会使用分配给汇款目的地或正式厂商的发票组。
    分开付款
    选中此复选框,可为此发票创建单独付款。如果不选择此选项,则会使用付款表单创建汇票创建来创建一个付款表单,以支付同一正式厂商的所有发票。
    立即付款
    选中此复选框,无论到期日期为何时,都可将发票计划为立即付款。当运行现金要求汇票创建时,会产生付款。
    附件
    如果此发票的付款需要附件,请选中此复选框。如果选择此选项,则可在运行“现金要求”时对需要附件的付款进行分组。
    辅助预扣
    如果发票需要使用辅助预扣代码,请选中此复选框。
  6. 单击保存