Relatórios e listas da aplicação padrão do imposto

As informações fiscais para fins de relatório estão localizadas ao longo dos menus de navegação. Além disso, é possível criar um relatório a partir de qualquer lista.

Esta tabela contém uma lista dos relatórios e das listas de aplicações padrão mais pertinentes para efeitos de imposto. O caminho de navegação indicado diz respeito à função do Gestor de a pagar, a menos que exista alguma especificação em contrário.

Nome do relatório Descrição Navegação/localização
Criação de fita US 1099 Criar uma fita de rendimento declarável 1099 para um grupo de rendimento declarável. Executar processos > Processar documentos de imposto > Criação de fita US 1099
Saída de fita US 1099 Utilize para visualizar os ficheiros de saída de rendimento declarável. Executar processos > Processar documentos de imposto > > Saída de fita US 1099
Relatórios da lista de vendas da Comunidade Europeia Contém todas as transações de vendas intra-CEE que são comunicadas nos Relatórios de declaração de imposto sobre o valor acrescentado da sua empresa para o trimestre. Inicie sessão como Administrador de aplicação e selecione Financeiro > A pagar > Processamento de pagamentos > Processamento de IVA > Códigos de imposto da lista de vendas da UE > Relatórios da lista de vendas da Comunidade Europeia

ou

Financeiro > A pagar > Configuração de imposto > Configuração de IVA > Códigos de imposto de vendas da Comunidade Europeia > Relatórios da lista de vendas da Comunidade Europeia
Relatório de dados Intrastat Editar dados Intrastat e criar, recriar ou reimprimir um relatório de dados Intrastat para um período selecionado. Executar processos > Processar no fim do mês > Relatório de dados Intrastat

Ou inicie sessão como Administrador de aplicação e selecione A pagar > Configuração de imposto > Configuração Intrastat > Relatório de dados Intrastat

Criação de ficheiro de lançamento Utilize esta página para ler as transações de entrada e saída e gravá-las num novo ficheiro de imposto. A origem pode ser entrada ou saída.

Entrada: Contas a pagar, Gestão de caixa ou Transações de entrada de imposto.

Saída: Contas a receber, Faturação, Faturação do projeto e Receitas, Gestão de caixa e Transações de saída de imposto.

Executar processos > Processar no fim do mês > Criação de ficheiro de lançamento
Relatório de análise de imposto Crie um relatório de informações de imposto libertadas ou históricas. Executar processos > Processar documentos de imposto > Relatório de análise de imposto
Número de identificação fiscal Crie um ficheiro CSV para enviar ao IRS para verificar se os números de identificação fiscal para os fornecedores são válidos. Este é apenas um ficheiro de saída. Executar processos > Processar documentos de imposto > Número de identificação fiscal
Relatório de reconciliação de imposto Enumere todas as faturas que foram aplicadas a um período de imposto específico. O relatório subtotaliza por período do razão geral ou código de imposto. Executar processos > Processar documentos de imposto > Relatório de reconciliação de imposto

Ou inicie sessão como Administrador de aplicação e selecione A pagar > Configuração de imposto > Configuração de IVA > Lista de códigos de imposto de vendas da UE

Conversão de transação de imposto Importar transações de imposto não Infor. É possível converter as transações de imposto históricas e não comunicadas. Executar processos > Processar documentos de imposto > Conversão de transação de imposto
Relatório de declaração de imposto sobre o valor acrescentado Contém informações resumidas de todas as compras tributáveis e vendas feitas pela empresa no decorrer de um período. Este painel mostra o passivo fiscal de IVA. Este contém informações estatísticas para alguns tipos de transações, tais como transporte. Os relatórios variam de país para país. Financeiro > A pagar > Processamento de pagamentos > Configuração de IVA > Relatório de declaração de IVA > Relatório de declaração de imposto sobre o valor acrescentado

Ou inicie sessão como Administrador de aplicação e selecione A pagar > Configuração de imposto > Configuração de IVA > Relatório de declaração de IVA > Relatório de declaração de imposto sobre o valor acrescentado.