Cancelar as faturas da ordem de compra
- Inicie sessão como especialista de correspondência e selecione Não corresponder > Cancelamento de fatura da ordem de compra.
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Selecione o número da fatura de Compra que pretende reverter.
As informações sobre a fatura são apresentadas, incluindo o número da ordem de compra, a data e o valor da fatura e as faturas relacionadas.
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Clique em Não corresponder para reverter a fatura.
Esta etapa liberta a ordem de compra e o recebimento para o valor do estorno, se o recebimento for sem correspondência. A fatura de estorno recebe um sufixo de 999. A fatura inteira tem de ser estornada.
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Conclua as distribuições.
Depois de a fatura de Compra ser revertida, é necessário executar o Fechamento da distribuição de fatura para concluir as distribuições.
Consulte o Manual do utilizador de A pagar.