Criar encargos adicionais de entrada de pedido
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Selecione .
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Clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Empresa
- Selecione o número de empresa.
- Encargo adicional
- Especifique um encargo adicional e a sua descrição associados ao cabeçalho do pedido ou às linhas individuais do pedido no momento da entrada.
- Divisa
- Selecione o código de divisa utilizado quando o encargo adicional é cobrado.
- Tipo de encargo
- Selecione se o encargo é Valor fixo, Preço unitário ou Percentagem.
- Tipo de rastreamento
- Selecione um tipo adicional necessário para reportar encargos adicionais específicos.
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Na secção Preço ou custo, especifique as seguintes informações:
- Preço
- Especifique um preço unitário. Este campo será válido se o preço estiver associado a uma linha de pedido ou de fatura. Este é o valor a ser cobrado por unidade de medida de stock, com base na linha de pedido ou de fatura.
- Custo
- Especifique um valor de custo. Este campo será válido se o custo estiver associado a uma linha de pedido.
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Na secção Opções, especifique as seguintes informações:
- Classe principal de vendas
- Selecione um código de classe principal de vendas.
- Classe secundária de vendas
- Selecione um código de classe secundária de vendas. Se o encargo adicional passar para a Análise de vendas para fins de relatório, deverá atribuir o encargo a uma classe de vendas secundária para subtotalizar.
- Código de custo adicional
- Selecione o código de custo adicional que será utilizado se uma ordem de compra for criada por uma linha de pedido.
- Descontável
- Selecione esta caixa de seleção se houver encargos adicionais incluídos no total da ordem. O desconto ocorre quando os descontos ao nível do pedido são cobrados pelo sistema.
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Na secção Contas, especifique as seguintes informações:
- Conta de vendas
- Especifique uma conta de vendas a ser debitada ou creditada quando um encargo adicional é cobrado.
- Conta do custo de bens
- Especifique uma conta de bens a ser debitada quando um encargo adicional é cobrado.
- Conta de compensação
- Especifique uma conta de compensação a ser creditada quando um encargo adicional é cobrado.
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Na secção Imposto, especifique as seguintes informações:
- Estado de imposto
- Selecione se pretende incluir o valor do encargo adicional no momento em que os valores de imposto para a ordem são calculados.
- Código
- Selecione um código de imposto ao qual este encargo estará sujeito. É utilizado apenas como imposto sobre o valor acrescentado. O imposto de vendas interno não varia por encargo.
- Categoria
- Selecione a categoria de imposto sobre produtos. Este campo pode ser utilizado para sobrepor a tributação por uma autoridade fiscal específica.
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Clique em Guardar.