Criar classes de fornecedores
- Selecione Financeiro > A pagar > Configuração de pagamento > Classes de fornecedores.
- Clique em Criar.
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Especifique as seguintes informações:
- Grupo de fornecedores
- Especifique o grupo de fornecedores.
- Classe de fornecedor
- Especifique a classe de fornecedor e a descrição.
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Na secção Detalhes de classe de fornecedor, especifique as seguintes informações:
- Divisa da fatura
- Especifique a divisa utilizada na fatura.
- Opção de lançamento
- Especifique se pretende lançar transações desta classe de fornecedor para o Razão global de forma resumida ou detalhada. Para lançar em resumo, deve também selecionar a opção Resumo como opção de lançamento da sua conta do razão geral.
- Código de receita
- Para utilizar um valor predefinido do código de receita com os fornecedores que foram atribuídos a esta classe de fornecedor, selecione um código válido. Em casos especiais, pode atribuir um código de receita a uma classe de fornecedor. Por exemplo, se tiver agrupado todos os contratantes na mesma classe e pretender seguir os respetivos rendimentos declaráveis utilizando o mesmo código.
- Código de imposto
- Pode especificar um código de imposto válido para utilizar com os fornecedores que foram atribuídos a esta classe de fornecedor. Este código é utilizado para calcular o imposto de fatura.
- Código de utilização de imposto
- Especifique o código de utilização de imposto para o fornecedor. Este campo é obrigatório se o relatório de IVA for necessário para a empresa de A pagar.
- Sobreposição de imposto
- Especifique a sobreposição de imposto.
- Código de distribuição
- Pode especificar um código de distribuição para utilizar com os fornecedores que foram atribuídos a esta classe de fornecedor. Este código é utilizado para criar linhas de distribuição automaticamente para uma fatura.
- Anexo
- Selecione a caixa de seleção se for obrigatório incluir um anexo no pagamento da fatura.
- Categoria de encaminhamento de fatura
- Especifique a categoria de encaminhamento de fatura para a classe de fornecedor.
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Na secção Opções, especifique as seguintes informações:
- Código de caixa
- Especifique um código de caixa.
- Código de pagamento
- Especifique um código de pagamento.
- Prioridade de pagamento
- Pode especificar uma prioridade de pagamento para os fornecedores que foram atribuídos a esta classe de fornecedor. Se este campo estiver em branco, o valor 1 será o valor predefinido.
- Pagamento zero permitido
- Selecione a caixa de seleção para criar automaticamente pagamentos zero para os fornecedores nesta classe de fornecedor. Será criado um pagamento zero se as faturas do fornecedor ficarem com um saldo igual a zero. Por exemplo, quando um fornecedor tem um débito de 100 USD e um crédito de 100 USD.
Se esta caixa de seleção não tiver sido selecionada, as faturas de fornecedor não serão selecionadas para pagamento se ficarem com saldo igual a zero. As faturas permanecem itens em aberto até que haja um saldo de débito para o fornecedor.
- Código de pagamento zero
- Especifique o código de pagamento que representa um pagamento zero, se a classe de fornecedor permitir pagamentos zero. Este campo não é obrigatório, mas é sugerido sempre que utiliza pagamentos zero.
Para reduzir custos, pode definir um código de pagamento que não seja impresso nos seus livros de cheques predefinidos.
- Valor de pagamento máximo
- Especifique o valor de pagamento máximo único que pode ser criado para qualquer fornecedor nesta classe.
- Código de retenção máxima
- Se tiver definido um valor de pagamento máximo, especifique o código de retenção a ser aplicado às faturas cujo valor excede esse valor máximo.
- Valor de pagamento mínimo
- Especifique o valor de pagamento mínimo único que pode ser criado para qualquer fornecedor nesta classe.
- Código de retenção mínima
- Se tiver definido um valor de pagamento mínimo, especifique o código de retenção. Os códigos de retenção são aplicados às faturas cujo valor não excede esse valor mínimo.
- Modelos de fatura excluída
- Utilize este campo para excluir modelos de fatura. Por exemplo, se um fornecedor tiver apenas faturas conciliadas, o fornecedor pode ser atualizado para excluir outros modelos de fatura como Básicos.
- Limitar para uma fatura por fornecedor
- Se a classe de fornecedor for atribuída a fornecedores ocasionais, selecione esta caixa de seleção para restringir a uma fatura por fornecedor.
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Na secção Opções de correspondência, especifique as seguintes informações:
- Pedir ordem de compra
- Selecione se pretende que as ordens de compra sejam obrigatórias para a classe de fornecedor. Selecione Predefinição da empresa para utilizar o valor da empresa predefinido.
- Pagamento antecipado correspondente
- Selecione esta caixa de seleção se a fatura for pré-paga para faturas conciliadas.
- Método de pagamento antecipado de correspondência
- Especifique o método de pagamento antecipado de correspondência.
- Sinalizador de sincronização do MSCM
- Selecione se pretende carregar esta classe de fornecedor para Infor Mobile Supply Chain Management (MSCM).
- Criar utilizador de Gestão de despesas
- Selecione esta caixa de seleção para criar um utilizador para a gestão de despesas dos fornecedores atribuídos a esta classe de fornecedor.
- Tabela de correspondência
- Especifique as regras de processamento a serem utilizadas durante a correspondência.
- Grupo de regras
- Especifique o grupo de regras utilizado para fins de correspondência de faturas e mensagens.
- Clique em Guardar.