Anular pagamentos

  1. Inicie sessão como Contabilista de caixa e selecione Processar registo de caixa > Atualização de suspensão de pagamento.
  2. Especifique as seguintes informações:
    Grupo de gestão de caixa
    Este campo é preenchido automaticamente a partir do contexto do utilizador.
    Empresa ou grupo de empresas
    Especifique um número da empresa ou um grupo de empresas para o qual o pagamento é nulo. Um grupo de empresas representa uma ou mais empresas.
    Código de caixa ou grupo de códigos de caixa
    Selecione um código de caixa ou um grupo de código de caixa que represente a conta bancária para a qual pretende anular pagamentos.
  3. Clique em OK.