Imposto retido sobre pagamentos de contas a receber
- Entre como Especialista de contas a receber e selecione Aplicação de dinheiro > Selecionar faturas e aplicar caixa.
- Abra um registro de pagamento.
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Especifique estas informações:
- Valor em aberto
- Opcionalmente, modifique o valor.
- Motivo de ajuste
- Selecione um código de motivo. Use um Código de motivo de contas a receber onde o campo Tipo de motivo de ajuste a receber é Retenção de imposto.
- Imposto retido
- Especifique o valor do imposto a reter.
- Clique em Salvar. O botão Detalhe é exibido.
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Clique no botão Detalhe. A página Aplicação selecionada é exibida.
Se a Empresa a receber tiver um Código de motivo a receber ativo com Retenção de imposto definida, os campos Código de retenção de receita e Número do documento de retenção de receita serão exibidos como colunas.
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Na seção Ajustes para aplicação, especifique estas informações:
- Código de retenção de receita
- Selecione um código de retenção para identificar o tipo de Código de imposto, por exemplo, IVA. Quando o cliente está reduzindo o valor que está sendo pago ao cliente CSF e pagou uma parte de retenção/imposto ao governo. O número do documento de retenção de receita CR é o número do governo emitido para o cliente que indica que o imposto foi pago.
- Número do documento de retenção de receita
- Especifique o número do documento. Em muitos países sul-americanos, a atividade comercial, como faturas e pagamentos devem ter um número emitido pelo governo. Este campo é usado para registrar o número do documento de retenção e faz interface com a Plataforma de serviços de localização, onde pode ser pré-preenchida com zeros, se o usuário não fizer o pré-preenchimento.
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Clique em Salvar.
Também é possível reter imposto em pagamentos de contas a receber na opção de menu Aplicar caixa.