Atribuir linhas a devoluções ao fornecedor
- Selecione Gerenciar recebimento > Devoluções ao fornecedor.
- Abra um registro de devolução ao fornecedor.
- Na guia Linhas, clique em Criar.
- Especifique estas informações:
- Tipo de item
- Selecione o tipo de item da linha.
- Item
- Especifique um número de item.
-
Na guia Principal, especifique estas informações.
- Quantidade de devolução
- Especifique uma quantidade de devolução.
- Quantidade secundária
- Especifique uma quantidade secundária.
- Custo unitário
- Especifique um custo unitário.
- Estoque devolvido ao inventário no cancelamento da devolução do fornecedor
- Para devoluções ao fornecedor, marque esta caixa de seleção para devolver os itens ao inventário quando uma linha de devolução for cancelada.
-
Na seção Ordem de compra, especifique estas informações:
- Item de fornecedor
- Selecione o item de fornecedor a ser devolvido. Quando há uma ordem de compra vinculada à devolução, o item do fornecedor será o padrão. Se não houver ordem de compra vinculada à devolução, é possível especificar um item de fornecedor ou deixar o campo em branco.
- GTIN
- Selecione um número de identificação de imposto global.
-
Na seção Intrastat, especifique estas informações:
- Código ICN
- Quantidade suplementar
- Peso
- Especifique o peso unitário do item com base na UdM de estoque.
-
Clique em Salvar.
As guias Distribuições e Comentários estão disponíveis.