Usar o assistente em devoluções a fornecedores
- Selecione Gerenciar recebimento > Devoluções ao fornecedor.
- Clique em Criar a partir da ordem de compra.
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Na guia Devolução ao fornecedor, especifique estas informações:
- Empresa
- Selecione um número de empresa.
- Local de origem da devolução
- Selecione um local para adicionar às devoluções.
- Criar a partir da ordem de compra
- Selecione uma ordem de compra para criar a devolução ao fornecedor.
- Nível de processo
- Se um aviso de débito for criado, selecione um nível de processo.
- Tipo de reclamação do fornecedor
- Selecione um tipo de reivindicação do fornecedor.
- Substituir mercadorias
- Selecione Sim se as mercadorias de substituição forem solicitadas quando as mercadorias pedidas estiverem indisponíveis.
- Data da substituição
- Selecione a data em que uma remessa de substituição deve ser recebida. Esta data é usada como a data de entrega antecipada na ordem de compra de substituição.
- Enviar ou reter mercadorias
- Selecione se as mercadorias de devolução devem ser enviadas para o fornecedor.
- Clique em Próximo.
-
Na guia Linhas da ordem de compra, selecione uma linha de ordem de compra a ser devolvida.
Para pesquisar uma linha de ordem específica, clique em Pesquisar.
- Clique em Próximo.
- Clique em Autorizar para indicar que o fornecedor autorizou a devolução.
- Clique em Ações > Enviar para indicar que os itens já foram enviados.