Realizar inspeções
- Selecione Gerenciar recebimento > Inspeções.
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Clique em Criar.
Caso selecione Criar aceitar tudo, a Quantidade rejeitada será definida como zero.
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Especifique estas informações:
- Empresa
- Selecione um número de empresa.
- Receptor
- Selecione o receptor.
- Data da inspeção
- Selecione a data de inspeção. A data atual é o padrão.
- Número de referência da inspeção
- Opcionalmente, especifique um número de referência.
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Na guia Rejeitar opções, especifique estas informações:
- Tipo de reclamação do fornecedor
- Selecione um tipo de reivindicação do fornecedor. Os valores são Estorno, Aviso de crédito ou Sem encargo.
- Substituir mercadorias
- Marque esta caixa de seleção para criar uma ordem de compra de substituição quando a devolução for processada.
- Enviar ou reter mercadorias
- Selecione se deve Enviar ou Reter as mercadorias de substituição.
- Clique em Salvar.
- Na guia Receptor, selecione o Código do tipo de documento.
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Clique em Salvar.
Agora as guias Linhas e Comentários estarão disponíveis.