Corrigir erros nas faturas do contrato lançadas em diário
Use este procedimento para corrigir cada erro e estornar o grupo de faturas lançadas em diário. Lance novamente o grupo de faturas e verifique se não existem erros novos. Após a resolução dos erros, os registros podem ser excluídos manualmente. Recomendamos que você salve a lista de erros. É possível adicionar um campo de usuário para incluir notas que identifiquem o método usado para resolver o erro e quem o resolveu.