Enviar estorno de fatura para aprovação para faturas do contrato por contrato
- Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.
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Para Contabilista de projeto, selecione Gerenciamento de projetos > Contratos de projeto.
Para Administrador de projeto, selecione Configuração > Contratos de projeto.
Para Gerente de projeto, selecione Contratos do meu projeto.
- Na guia Contratos, abra um contrato.
- Selecione Ações > Enviar estorno de fatura para aprovação.
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Especifique estas informações:
- Grupo de faturas
- Selecione o grupo de faturas do contrato para estornar. Somente os grupos de faturas com status Lançado em diário serão exibidos.
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Clique em Enviar.
O status de aprovação da fatura é Enviado para aprovação, e o status é Lançado em diário. Nenhuma alteração pode ser feita nas faturas.
O aprovador irá aprovar ou rejeitar o estorno da fatura. Quando rejeitado, a janela Comentários é exibida. O aprovador deve especificar uma explicação para a rejeição. Esta explicação aparece no corpo do email enviado para o registro. O estorno de fatura rejeitado tem o status Lançado em diário, e o status de aprovação é Rejeitado. Se um registro no grupo de faturas para um contrato for rejeitado, todos os registros para o grupo de faturas desse contrato serão rejeitados.
Se o estorno da fatura for aprovado, o status de aprovação será atualizado para Estorno de fatura aprovado e o status será Lançado em diário. A ação Reverter faturas lançadas em diário pode ser executada.