Relatório sobre valores do período fiscal por período

Se a sua empresa relata os impostos por fatura ou data de pagamento, há uma diferença de tempo para o lançamento dos valores da fatura nestas soluções:
  • Global Ledger
  • Tax

Por exemplo, se você criar uma fatura um mês mas não lançá-la para Global Ledger até o próximo mês, essa situação poderá ocorrer.

Ao executar o Relatório de reconciliação fiscal, é possível listar todas as faturas que foram aplicadas a um período fiscal específico. O relatório subtotaliza por período do razão geral ou código de imposto.

Antes de executar este relatório, você deve ter configurado a entidade e o calendário fiscal.

Nota

Quando os valores da fatura são exibidos e um valor da fatura já foi mostrado em uma linha diferente, é exibido um asterisco ao lado do valor. Isso indica que esse total está sendo repetido.

  1. Selecione Financeiro > Contas a pagar > Processamento de pagamentos > Documentos de imposto de processo > Relatório de reconciliação fiscal.
  2. Especifique estas informações:
    Entidade tributária
    Selecione um número de ID de entidade fiscal.
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Intervalo período imposto
    Selecione o período inicial e final de imposto a relatar.
    Opção de relatório
    Selecione a forma como as informações são exibidas no relatório. Selecione Detalhe para fornecer informações de imposto por fornecedor e linha de fatura. Selecione Resumo para fornecer informações de imposto por fornecedor.
    Sequência do relatório
    Selecione se os relatórios são classificados por Conta do RG ou por Código de imposto.
    Apenas IVA
    Selecione Sim para relatar somente transações de IVA que são processadas através de Relatório de devolução de imposto de valor adicionado.
    Relatório de reconciliação fiscal
    Especifique o grupo para receber o relatório.
    Tipo de exportação de relatório
    Especifique se deseja exportar o relatório em PDF, CSV, ou Excel.
  3. Clique em OK.