Atualizar suspensão de pagamento

Use este procedimento para restabelecer faturas associadas a pagamentos que são anulados no Gerenciamento de caixa.

  1. Selecione Gerente de contas a pagar > Executar processos > Processar pagamentos > Atualização de suspensão de pagamento.
  2. Especifique estas informações:
    Grupo de fornecedores
    Especifique o grupo de fornecedores.
    Grupo de pagamentos
    Especifique o grupo de pagamentos.
    Código de caixa
    Selecione o código de caixa.
    Número do pagamento
    Especifique um número de pagamento.
    Código de pagamento
    Selecione um código de pagamento.
    Atualizar
    Selecione se deseja atualizar a suspensão de pagamento.
    Separar totais do relatório
    Selecione se deseja separar os totais do relatório.
    Código de retenção
    Selecione o código de retenção para colocar pagamentos reintegrados em espera.
    Relatório de atualização de suspensão de pagamento
    Selecione o grupo para receber o relatório.
    Totais de suspensão de pagamento de pagamento anulado
    Selecione o grupo para receber o relatório.
    Tipo de exportação de relatório
    Selecione o tipo de arquivo para o relatório exportado.
  3. Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo mais tarde.