Fechar ciclos de pagamento por grupo de códigos de caixa
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Selecione .
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Clique em Requisitos iniciais de caixa.
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Nas seções Opções de código de caixa, especifique o campo Grupo de códigos de caixa.
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Clique em Salvar.
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Nas guias Pagamentos de fatura selecionada e Pagamentos programados, verifique as diferentes combinações de código de caixa e código de transação bancária.
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Clique em Ciclo de pagamento concluído.
- Especifique estas informações:
- Grupo de pagamentos, Código de caixa, Código de transação bancária
- Marque a caixa de seleção para criar um nome de arquivo de saída com o valor selecionado.
- Arquivo de saída de pagamento
- Especifique qualquer texto adicional. O nome completo é limitado a 50 caracteres.
- Incluir comentários
- Selecione se deseja incluir comentários.
- Incluir fax e email
- Selecione se deseja incluir informações de fax e email.
- Usar opções de classificação de requisitos de caixa
- Selecione se deseja incluir opções de classificação de requisitos de caixa.
- Incluir fechamento de pagamento
- Marque esta caixa de seleção para executar o fechamento do pagamento. Se esse campo estiver desmarcado, o processo deve ser executado separadamente.
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Clique em OK.