Fechar períodos

Só é necessário fechar um período contábil se decidir usar o controle de fechamento no Global Ledger. Se estiver usando o controle de fechamento, terá de fechar o período de Contas a pagar antes de poder fechar o Global Ledger.

Antes de executar o programa de fechamento do período, execute os passos de preparação necessários para garantir que seus dados estejam prontos para fechar.

  1. Selecione Executar processos > Processar fim do mês > Período de fechamento em a pagar.
  2. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione a empresa.
    Grupo de empresas
    Selecione o grupo de empresas.
    Atualizar faturas de liberação cancelada
    Selecione Sim para atualizar automaticamente faturas de liberação cancelada com uma nova data de lançamento.
    Atualizar faturas de correspondência não prontas para serem lançadas em diário
    Selecione Sim para atualizar automaticamente a data de lançamento em faturas não aprovadas de OC para que o fechamento do período possa ocorrer.
    Nova data de lançamento
    Especifique a nova data de lançamento para faturas não liberadas e não aprovadas.
    Atualizar
    Selecione Sim para fechar os períodos. Selecione Não para executar apenas um relatório.
  3. Na seção Distribuição de relatório, especifique o grupo para receber o relatório de fechamento de período e de erro de CP.
  4. Clique em OK para processar esta ação agora ou clique em Programar para programar a execução do processo mais tarde.