Códigos de retenção atribuídos
Esta tabela mostra os códigos de retenção disponíveis:
Código de retenção | Local | Aplicativo |
---|---|---|
Limite de crédito | Cliente | Ordem na liberação |
Limite de ordem | Cliente | Ordem na liberação |
Limite de ordem única | Cliente | Ordem na liberação |
Pagamento adiantado (CIA) | Nível de processo de faturamento Se este campo estiver em branco, o padrão será o do cliente |
Ordem antes da liberação |
Pagamento na entrega (COD) | Nível de processo de faturamento Se este campo estiver em branco, o padrão será o do cliente |
Fatura |
Margem de lucro | Conta de classe de vendas de faturamento | Linha de ordem antes da liberação |
Comprovante de entrega (POD) | Cliente | Remessa |
Falha na autorização | Cliente | Ordem na liberação |
Falha na liquidação | Cliente | Fatura na liberação |
Outro código de retenção atribuído à solução é a retenção de crédito. Um limite de crédito representa o saldo do cliente somado a quaisquer ordens em aberto. É possível definir limites de crédito em nível de conta nacional, a nível de grupo de clientes ou a nível de cliente. Se a ordem ultrapassar qualquer um dos limites configurados na liberação da ordem, a ordem individual é colocada em retenção de crédito. Outras ordens em aberto já liberadas não são colocadas em retenção. Também é possível atribuir ou remover uma retenção de crédito manualmente no registro do cliente. Esta retenção evita qualquer processamento adicional de ordens do cliente.