Códigos de retenção atribuídos

Esta tabela mostra os códigos de retenção disponíveis:

Código de retenção Local Aplicativo
Limite de crédito Cliente Ordem na liberação
Limite de ordem Cliente Ordem na liberação
Limite de ordem única Cliente Ordem na liberação
Pagamento adiantado (CIA) Nível de processo de faturamento

Se este campo estiver em branco, o padrão será o do cliente

Ordem antes da liberação
Pagamento na entrega (COD) Nível de processo de faturamento

Se este campo estiver em branco, o padrão será o do cliente

Fatura
Margem de lucro Conta de classe de vendas de faturamento Linha de ordem antes da liberação
Comprovante de entrega (POD) Cliente Remessa
Falha na autorização Cliente Ordem na liberação
Falha na liquidação Cliente Fatura na liberação

Outro código de retenção atribuído à solução é a retenção de crédito. Um limite de crédito representa o saldo do cliente somado a quaisquer ordens em aberto. É possível definir limites de crédito em nível de conta nacional, a nível de grupo de clientes ou a nível de cliente. Se a ordem ultrapassar qualquer um dos limites configurados na liberação da ordem, a ordem individual é colocada em retenção de crédito. Outras ordens em aberto já liberadas não são colocadas em retenção. Também é possível atribuir ou remover uma retenção de crédito manualmente no registro do cliente. Esta retenção evita qualquer processamento adicional de ordens do cliente.