Atribuir linhas de ordem específicas para devoluções do cliente
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Selecione .
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Abra um registro de devolução de ordem.
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Na guia Linhas, clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Item
- Selecione o número do item de peso variável devolvido.
- Local
- Selecione um local de estoque dentro do inventário da empresa.
- Tipo de linha
- Selecione o tipo de inventário na linha.
- Código de motivo
- Selecione o código de motivo para indicar a causa da criação de avisos de crédito.
- Quantidade
- Especifique a quantidade de devolução na unidade de medida de venda.
- Quantidade do peso variável de inventário
- Especifique a quantidade para devolver ao inventário. Use a unidade de medida do estoque.
- Preço unitário
- Especifique o preço unitário do item. O preço unitário na fatura do item devolvido será o padrão.
- Custo unitário
- Especifique o custo unitário do item. Este custo unitário na fatura do item devolvido será o padrão.
- Número da OC de cliente
- Selecione a ordem de compra do cliente. Se a ordem for uma ordem de expedição direta, especifique o número da ordem de compra associada à expedição direta.
- Código da OC de cliente
- Selecione o código da ordem de compra.
- Tipo de linha global
- Selecione o tipo de linha global.
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Na seção Disposição, especifique estas informações:
- Ação solicitada pelo cliente
- Selecione se o cliente solicitou um aviso de crédito emitido ou a substituição de mercadorias.
- Criar aviso de crédito
- Marque esta caixa de seleção para criar um aviso de crédito para a devolução.
- Disposição do inventário
- Selecione se as mercadorias devolvidas devem ser devolvidas para estoque, sucateadas ou ignoradas.
- Encargo de reposição de estoque
- Selecione o código do encargo adicional para cobrar o cliente pela reposição de estoque de itens.
- Conta de vendas
- Selecione a conta de vendas para crédito para itens de inventário e fora de estoque devolvidos.
- Conta de compensação
- Selecione a conta para a qual lançar itens de compensação fora de estoque com custo de mercadorias vendidas (COGS) devolvidos.
- Conta COGS
- Selecione a conta a debitar para a entrada de custo de mercadorias vendidas (COGS) para itens de inventário e fora de estoque devolvidos.
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Clique em Salvar.