Criar pagamentos recorrentes

  1. No menu Locações, abra um registro de locação.
  2. Clique em Programação de pagamentos.
  3. Selecione um registro de programação de pagamentos.
  4. Na guia Detalhes de pagamento recorrente, clique em Criar.
  5. Especifique estas informações:
    Primeiro número do pagamento
    Se seu pagamento incluir componentes não referentes a arrendamento, atribua o mesmo número de pagamento ao pagamento regular e ao pagamento de componente não referente a arrendamento.
    Componente não referente a arrendamento
    Se a linha de pagamento for para um pagamento de componente de não referente a arrendamento, selecione um dos componentes de não arrendamento atribuídos ao arrendamento na guia Componente não referente a arrendamento em Arrendamento.
    Número de pagamentos
    Especifique o número total de pagamentos para este pagamento recorrente.
    Frequência
    Selecione a frequência dos pagamentos recorrentes.
    Código de autoridade
    Selecione o código de autoridade da pessoa responsável por liberar a fatura do arrendamento para pagamento. Caso não seja atribuído um código de autoridade neste ponto, será preciso atribuir um ao revisar a fatura para o pagamento usando Ajuste de fatura. Alternativamente, é possível enviar o pagamento para aprovação usando Aprovações de pagamento de fatura.
    Data de vencimento
    Selecione a data de vencimento para a primeira ocorrência de pagamento neste pagamento recorrente.
    Valor do pagamento
    Especifique o valor do pagamento de arrendamento para cada ocorrência de pagamento. Caso não especifique um valor de pagamento, especifique um nome de cálculo no campo Cálculo de arrendamento. Caso especifique o valor do pagamento e o nome de cálculo, o pagamento devido será a soma do valor do pagamento e do valor calculado usando o nome do cálculo.
    Cálculo de locação
    Selecione um nome de cálculo de arrendamento para calcular o valor do pagamento. Caso não especifique um valor de pagamento, o Cálculo de arrendamento será necessário. Caso especifique o valor do pagamento e o nome do cálculo, o pagamento programado será a soma do valor do pagamento e do valor do nome de cálculo.
  6. Clique em Parâmetros de cálculo e especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa. Caso selecione Empresa, deixe o campo Grupo de empresas em branco. Não é possível selecionar ambos.
    Ou grupo de empresas
    Selecione um grupo de empresas. Caso selecione Grupo de empresas, deixe o campo Empresa em branco. Não é possível selecionar ambos.
    Calcular da conta e Calcular através da conta
    Especifique as informações para um intervalo de contas a partir das quais os dados de cálculo são extraídos.
    Número de orçamento
    Especifique um orçamento do qual os dados de cálculo são extraídos.
    Período
    Especifique o período contábil atual.
    Ano
    Especifique o ano fiscal para os dados armazenados neste registro.
    Pagamento de provisão
    Marque esta caixa de seleção se o pagamento for provisionado.
    Reverter
    Marque esta caixa de seleção se o pagamento for revertido.
    Calcular valor base
    Especifique um valor de pagamento de cálculo usado nos cálculos de percentual de aluguel.
    Pagamento máximo
    Especifique um valor máximo de pagamento. Se este campo estiver preenchido, esse valor será usado se o valor calculado for maior que o valor máximo.
    Opção de cálculo avançado
    Selecione uma opção de cálculo avançado anexada à programação de pagamento.
  7. Clique em Imposto e especifique estas informações:
    Tributável
    Marque esta caixa de seleção se este pagamento for tributável.
    Código de imposto
    Selecione um código de imposto para este pagamento.
    Valor tributável
    Especifique o valor tributável neste pagamento. O valor do pagamento fixo será o padrão se esse valor for especificado.
    Ou percentual
    Opcionalmente, especifique o percentual do valor de pagamento tributável. Este campo pode ser usado para valores de cálculo de imposto que podem não ser conhecidos até a hora de produzir a fatura.
    Código de uso de imposto
    Selecione o código de uso de imposto para este pagamento. O valor será o padrão do fornecedor ou local de fornecedor anexado ao arrendamento.
  8. Clique em Salvar.