Criar pagamentos recorrentes
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No menu , abra um registro de locação.
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Clique em Programação de pagamentos.
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Selecione um registro de programação de pagamentos.
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Na guia Detalhes de pagamento recorrente, clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Primeiro número do pagamento
- Se seu pagamento incluir componentes não referentes a arrendamento, atribua o mesmo número de pagamento ao pagamento regular e ao pagamento de componente não referente a arrendamento.
- Componente não referente a arrendamento
- Se a linha de pagamento for para um pagamento de componente de não referente a arrendamento, selecione um dos componentes de não arrendamento atribuídos ao arrendamento na guia Componente não referente a arrendamento em Arrendamento.
- Número de pagamentos
- Especifique o número total de pagamentos para este pagamento recorrente.
- Frequência
- Selecione a frequência dos pagamentos recorrentes.
- Código de autoridade
- Selecione o código de autoridade da pessoa responsável por liberar a fatura do arrendamento para pagamento. Caso não seja atribuído um código de autoridade neste ponto, será preciso atribuir um ao revisar a fatura para o pagamento usando Ajuste de fatura. Alternativamente, é possível enviar o pagamento para aprovação usando Aprovações de pagamento de fatura.
- Data de vencimento
- Selecione a data de vencimento para a primeira ocorrência de pagamento neste pagamento recorrente.
- Valor do pagamento
- Especifique o valor do pagamento de arrendamento para cada ocorrência de pagamento. Caso não especifique um valor de pagamento, especifique um nome de cálculo no campo Cálculo de arrendamento. Caso especifique o valor do pagamento e o nome de cálculo, o pagamento devido será a soma do valor do pagamento e do valor calculado usando o nome do cálculo.
- Cálculo de locação
- Selecione um nome de cálculo de arrendamento para calcular o valor do pagamento. Caso não especifique um valor de pagamento, o Cálculo de arrendamento será necessário. Caso especifique o valor do pagamento e o nome do cálculo, o pagamento programado será a soma do valor do pagamento e do valor do nome de cálculo.
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Clique em Parâmetros de cálculo e especifique estas informações:
- Empresa
- Selecione um número de empresa. Caso selecione Empresa, deixe o campo Grupo de empresas em branco. Não é possível selecionar ambos.
- Ou grupo de empresas
- Selecione um grupo de empresas. Caso selecione Grupo de empresas, deixe o campo Empresa em branco. Não é possível selecionar ambos.
- Calcular da conta e Calcular através da conta
- Especifique as informações para um intervalo de contas a partir das quais os dados de cálculo são extraídos.
- Número de orçamento
- Especifique um orçamento do qual os dados de cálculo são extraídos.
- Período
- Especifique o período contábil atual.
- Ano
- Especifique o ano fiscal para os dados armazenados neste registro.
- Pagamento de provisão
- Marque esta caixa de seleção se o pagamento for provisionado.
- Reverter
- Marque esta caixa de seleção se o pagamento for revertido.
- Calcular valor base
- Especifique um valor de pagamento de cálculo usado nos cálculos de percentual de aluguel.
- Pagamento máximo
- Especifique um valor máximo de pagamento. Se este campo estiver preenchido, esse valor será usado se o valor calculado for maior que o valor máximo.
- Opção de cálculo avançado
- Selecione uma opção de cálculo avançado anexada à programação de pagamento.
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Clique em Imposto e especifique estas informações:
- Tributável
- Marque esta caixa de seleção se este pagamento for tributável.
- Código de imposto
- Selecione um código de imposto para este pagamento.
- Valor tributável
- Especifique o valor tributável neste pagamento. O valor do pagamento fixo será o padrão se esse valor for especificado.
- Ou percentual
- Opcionalmente, especifique o percentual do valor de pagamento tributável. Este campo pode ser usado para valores de cálculo de imposto que podem não ser conhecidos até a hora de produzir a fatura.
- Código de uso de imposto
- Selecione o código de uso de imposto para este pagamento. O valor será o padrão do fornecedor ou local de fornecedor anexado ao arrendamento.
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Clique em Salvar.