Fechar períodos de contabilidade de caixa
Se usar o controle de fechamento, você deverá fechar o período do Cash Management para poder fechar o Global Ledger.
Se você tiver usado o controle do sistema no Global Ledger, será preciso processar o fechamento do período da empresa ao final de cada período contábil. Quando você fechar um período da empresa, as datas de transação bancária serão editadas para assegurar que todas as transações tenham sido transferidas para o Global Ledger para o período de fechamento.
Se existir uma data de transação que não tenha sido transferida para o período de fechamento. Se existir uma data de transação que não tenha sido transferida, o controle de sistema será criado com o próximo intervalo de datas válido e o Global Ledger poderá ser fechado para o período.