Konfiguracja faktur utworzonych przez oferenta
-
Wybierz opcje: .
-
Otwórz rekord grupy oferentów.
-
Na karcie Faktury utworzone przez oferenta podaj następujące informacje:
- Pozwalanie oferentowi na wprowadzenie kwoty podatku
- Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić kwoty podatku w fakturze.
- Fakturowana firma
- Podaj fakturowaną firmę.
- Nagłówek
- Określ podstawowe informacje o fakturze. Jeśli nie wykorzystuje się daty faktury, zastosowana zostanie bieżąca data.
- Linia
- Wybierz linie, które mają być uwzględnione na fakturze. Podczas dokonywania zmian w zaznaczonej linii kliknij przycisk Aktualizuj listę po wprowadzeniu zmian.
- Załącznik
- Dołącz zeskanowaną kopię faktury.
- Podsumowanie
- Wprowadź podsumowanie.
-
Kliknij przycisk Zapisz.