Potrącanie podatku od płatności należności
- Zaloguj się jako Specjalista ds. należności i wybierz opcję Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
- Otwórz rekord płatności.
-
Podaj następujące informacje:
- Nierozliczona kwota zastosowania
- Opcjonalnie można zmienić kwotę.
- Przyczyna korekty
- Wybierz kod przyczyny. Zastosuj kod przyczyny należności, gdzie pole Typ przyczyny korekty należności to Potrącenie podatku.
- Potrącenie podatku
- Określ kwotę podatku do potrącenia.
- Kliknij przycisk Zapisz. Wyświetlony zostanie przycisk Szczegóły.
-
Kliknij przycisk Szczegóły. Wyświetlona zostanie strona Wybrane zastosowanie.
Jeśli firma należności ma aktywny kod przyczyny należności ze zdefiniowanym polem Potrącenie podatku, pola Kod potrącenia dochodu i Numer dokumentu potrącenia dochodu są wyświetlane w postaci kolumn.
-
W sekcji Korekty do zastosowania podaj następujące informacje:
- Kod potrącenia dochodu
- Wybierz kod potrącenia, który ma być używany do identyfikowania typu kodu podatku, na przykład VAT, gdy odbiorca redukuje kwotę płaconą na rzecz klienta CSF i odprowadza kwotę potrącenia/podatku do urzędu. Numer dokumentu potrącenia dochodu AR to numer wystawiany przez urząd, informujący odbiorcę o zapłacie podatku.
- Numer dokumentu potrącenia dochodu
- Określ numer dokumentu. W wielu krajach Ameryki Południowej działalność gospodarcza obejmująca faktury i płatności wymaga nadania numeru przez urząd. To pole służy do rejestrowania numeru dokumentu potrącenia i jest połączone interfejsem z platformą Usługi lokalizacji, gdzie może być wstępnie uzupełnione zerami, jeśli użytkownik go nie wypełnił.
-
Kliknij przycisk Zapisz.
Podatek od płatności należności można również potrącić za pomocą opcji menu Zastosuj środki pieniężne.